目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市丰台区右安门社区卫生服务中心地处右安门外开阳里小区,系丰台区卫生健康委直属的社区卫生服务中心,系北京市国家基本医疗保险定点机构。
中心设有全科、口腔科、中医康复科、保健科、公共卫生部、功能科、后勤科、护理部、全科护理、人事科、收费处、财务科、信息科、医保办、药械科、医务科、质控一科17个科室及翠林站、玉林站、东庄站、玉林西里站4所下属社区卫生服务站,以中医科、口腔科为专科特色。共设有31支家庭医生服务团队,其中9支中医家医服务团队及5支公共卫生家医服务团队。承担着右安门地区8万余人的基本医疗及国家基本公共卫生服务。全面落实家庭医生签约、智慧家医工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计28790.13万元,比上年增加3884.38万元,增长15.6%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计21555.84万元,比上年增加3515.84万元,增长19.49%。
1.财政拨款收入6552.12万元,占收入合计的30.4%。其中:一般公共预算财政拨款收入6552.12万元,占收入合计的30.4%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入14799.95万元,占收入合计的68.66%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入203.78万元,占收入合计的0.95%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计20964.86万元,比上年增加3269.73万元,增长18.48%,其中:基本支出18422.79万元,占支出合计的87.87%;项目支出2542.07万元,占支出合计的12.13%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
本单位2024年度只有基本支出和项目支出
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6575.79万元,比上年增加1214.48万元,增长22.65%。主要原因:本年新增北京市丰台区右安门社区卫生服务中心能力提升项目-设备购置经费、北京市丰台区右安门社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造经费,以及根据本年度考核和实际工作任务情况新增拨付本单位奖励性绩效考核经费(含增量20%)、家庭医生签约服务补助项目专项经费,故本年度财政拨款收、支总计有所增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6575.79万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1.17万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出796.65万元,占本年财政拨款支出12.11%;卫生健康支出5064.20万元,占本年财政拨款支出77.01%;住房保障支出713.77万元,占本年财政拨款支出10.86%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0.59万元,2024年度决算1.17万元,完成年初预算的198.31%。其中:
“组织事务”(款)2024年度年初预算0.59万元,2024年度决算1.17万元,完成年初预算的198.31%。 主要原因:安排基层党组织党建活动经费,用于基层党建活动。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算811.17万元,2024年度决算796.65万元,完成年初预算的98.21%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算811.17万元,2024年度决算796.65万元,完成年初预算的98.21%。主要原因:我中心养老保险按工资比例缴纳,该款项结余部分已退回财政。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算4420.16万元,2024年度决算5064.20万元,完成年初预算的114.57%。其中:
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算2.9万元,完成预算安排资金的100%。主要原因:本年度根据工作任务情况,财政年中拨付对口支援经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算3290.55万元,2024年度决算3336.67万元,完成年初预算的101.40%。主要原因:本年度此项经费支功能分类调整,由年初预算中“基层医疗卫生机构”(款)调整为“行政事业单位医疗”款导致此款经费增加。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算725.71万元,2024年度决算1318.74万元,完成年初预算的181.72%。主要原因:我单位积极开展公共卫生服务工作,家庭医生签约量和公共服务量明显提升,相应医养结合上门服务经费、奖励性绩效考核经费(含增量20%)、返聘退休医务人员补助经费、家庭医生签约服务经费、延长门诊服务时间补助等经费、一线人员临时性补助经费、基本公共卫生服务补助资金中央共同财政事权转移支付经费、计划免疫接种补助经费有所增加。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算398.90万元,2024年度决算398.90万元,完成年初预算的100%。主要原因:本年度此项经费支出功能分类调整,由年初预算中“基层医疗卫生机构”(款)调整为“行政事业单位医疗”款导致此款经费增加。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算5万元,2024年度决算7万元,完成年初预算的140%。主要原因:我中心在辖区内积极开展中医药文化传承工作,2024年第二批促进基层中医药传承创新发展(市级)-基层中医药服务能力提升工程经费。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算716.55万元,2024年度决算713.77万元,完成年初预算的99.61%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算716.55万元,2024年度决算713.77万元,完成年初预算的99.61%。主要原因:我中心住房补贴经费按比例发放,结余部分已退回财政。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本单位2024年度无此项经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2024年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
本单位2024年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出4184.97万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。
其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。
本单位2024年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
2024年机关运行经费支出合计0万元,比上年增加0万元。主要原因:我单位不在机关运行经费统计范围内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额947.08万元,其中:政府采购货物支出374.5万元,政府采购工程支出502.6万元,政府采购服务支出69.98万元。授予中小企业合同金额584.24万元,占政府采购支出总额的61.69%,其中:授予小微企业合同金额73.14万元,占政府采购支出总额的7.72%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,本单位共有车辆3台;单位价值100万元(含)以上的设备5台(套),共计1061.54万元。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
本单位为事业单位,2024年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
11.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。
13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
18.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表(格式详见附件)
(注:一级预算部门,公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”)